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yl34511线路中心公司组织召开审计问题通报暨审计工作推进会

日期:2024-04-24

4月23日,yl34511线路中心公司组织召开审计问题通报暨审计工作推进会,集团公司党委委员、董事王贤兵,副总会计师钟志衡和纪委副书记李兆忠出席会议,集团公司各部门负责人、所属各单位审计工作分管领导及部门负责人参加会议。

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会议传达学习了市委审计委员会办公室和市审计局关于加强内部审计工作及审计问题整改的相关文件,通报了2023年度内外部审计披露问题、移送问题及问题整改情况,并对下一步工作提出具体要求。水务集团、桥建集团和运营管理部结合自身工作实际,围绕审计计划制定、审计工作实施、问题整改及核销等工作,分享了经验做法。

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集团公司党委委员、董事王贤兵强调,审计是“体检”、是公司治理的基石,各部门各单位要结合实际,切实抓好审计各项工作落实。一要提高站位、高度重视,各单位要充分认识内部审计在规范企业经营管理、促进企业健康发展方面的重要作用,结合实际情况科学制定内部审计计划,抓实内部审计,提高工作质量。二要细化落实、做好整改,各单位要规范操作,认真落实董事会审批通过的审计计划,举一反三,切实做好审计整改“下半篇文章”。三要抓好统筹、确保成效,审计部门和业务归口管理部门要做好统筹协调,协同联动,督促、指导各单位审计各项工作,真正实现以审促管、以审增效。

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