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yl34511线路中心公司组织召开审计政策法规宣贯及审计问题通报会

日期:2022-08-17
8月16日,集团公司组织召开了审计政策法规宣贯及审计问题通报会,宣贯了相关审计政策法规,通报了近五年内外部审计发现的典型问题,并布置了审计整改相关工作。集团公司党委委员、董事王贤兵,纪委副书记李兆忠出席并讲话,集团公司各部门负责人和所属企业主要负责人、分管审计工作负责人、审计部门负责人等共计80余人参加了会议。
 
 
会上,集团公司审计法务部部长张志高宣贯了中共武汉市委审计委员会《关于加强审计查出问题整改工作的意见》、中共武汉市委审计委员会办公室《武汉市审计机关运用内部审计成果办法(试行)》《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》等文件精神,通报了近五年审计发现的六个方面问题及审计问题整改情况,分析了审计问题产生及未整改的主要原因,对整改工作进行了布置。旨在引起各单位的高度重视,提醒各单位自我检查,举一反三,主动防范类似风险。并从揭示的企业经营管理问题中善于反思,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,切实发挥好审计“治已病、防未病”的作用,防止“屡查屡犯”。
李兆忠提出三点意见:一是要进一步加强纪委监督和审计监督的有效融合,这是反腐败在新形势下的客观要求,有助于监督与惩处的功能互补,提高监督和执纪效率。二是要贯通监督力量,整合监督资源,推动构建起党委主导、纪委专责、审计监督等各类监督力量贯通融合的“大监督”工作体系。三是要加强联合督查,集团纪委和审计法务部要相互支持与配合,对重大项目、重要领域、重点人群进行重点审计和靶向监督,排查风险隐患,堵塞管理漏洞,促进企业长远发展。
王贤兵指出,今天的会议具有重要意义,既宣贯了审计相关的法规制度,又通报了近五年内外部审计发现的典型问题、重点问题,各单位要结合自身情况进行自查自纠,督促整改。并提出四点要求:一是所属各单位要提高思想认识,不断加强党对内部审计工作的全面领导,主要领导要亲自抓审计整改工作,要将其与年度重点工作任务共同部署、共同落实。二是要聚焦中心工作,把内部审计工作放在公司经营发展的大局中去思考、去谋划、去推进,为公司的发展保驾护航。三是要强化审计整改,要把问题整改从简单整改向深度整改转变,不断提升审计效能。四是要坚持人才强审,不断充实内审队伍,内部审计人员要不断加强学习,要敢于担当、勇于创新、忠于职守,把内部审计工作推向一个新的台阶。
 

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